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炬光科技2026年上半年亏损6722.88万元

来源:仪表网2026/8/14 8:53:472369
导读
公司上半年实现营业收入4.19亿元,同比增长6.57%;归母净利润为-6722.88万元,扣非归母净利润为-6947.75万元。
  日前,炬光科技(688167)披露2026年半年报,公司上半年实现营业收入4.19亿元,同比增长6.57%;归母净利润为-6722.88万元,扣非归母净利润为-6947.75万元。报告期末,公司总资产307,221.92万元,较期初增长0.53%;归属于母公司所有者权益为227,372.67万元,较期初增长2.39%。
 
图片来源:炬光科技公告
 
  报告期内,炬光科技主要从事光子行业上游的激光光源和原材料(“产生光子”),光学元器件(“调控光子”),光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统(“提供光子应用解决方案”)的研发、生产和销售,目前正在拓展全球光子工艺和制造服务业务。公司重点布局光通信、消费电子、泛半导体制程等应用方向,向不同客户提供上游核心元器件、中游光子应用解决方案、技术服务。公司为光通信模块及设备生产商,消费电子终端设备生产商,半导体制程设备和新型显示设备制造商,车载投影照明整机企业,工业激光器生产商,医疗健康设备生产商等提供核心元器件及应用解决方案,产品逐步被应用于光通信、消费电子、泛半导体制程、汽车、医疗健康、工业、科学研究等领域。
 
  报告期内,公司泛半导体市场收入为11,091.07万元,同比增长18.04%,主要得益于泛半导体设备需求增加及光学元器件销售增长,下游产能释放推动逻辑芯片晶圆退火模块业务和DRAM晶圆退火模块业务实现较快增长。
 
  工业市场收入为10,651.13万元,同比下降16.65%,主要系国内工业光纤激光器及固体激光器市场需求有所回落,部分客户项目推进节奏放缓,导致上半年提货量减少;同时,价格进一步下降,公司退出或降低相关客户供应,进而影响当期收入。
 
  光通信市场收入为6,688.07万元,同比增长214.89%,受益于可插拔光模块需求的增长,公司光通信领域业务保持良好发展态势。业务进展方面,可插拔光模块相关微光学产品已在部分客户处实现规模化供应,并积极推进更多客户的产品验证和量产导入;NPO/CPO 相关微光学产品和高通道 V 型槽产品在2026年上半年新增多家客户,部分客户完成批量验证,在手订单持续增加,已与其中一家重要客户签署技术许可协议,并开始执行协议;在硅光模块CW光源、CPO外置激光器光源的应用场景中,公司就激光器氮化铝衬底材料与多家行业头部客户开展合作,衬底材料送样、客户验证持续推进;公司在光通信市场的客户覆盖和业务规模持续扩大,为公司产能扩张提供了良好的市场基础。为把握 AI 算力基础设施建设及高速光通信市场发展带来的市场机遇,公司积极推进光通信相关产品的产能扩充和能力建设同时,公司加快光通信领域新产品、新工艺的开发和产业化导入,进一步丰富产品布局,以更好满足客户持续增长及产品迭代升级的需求,进一步增强公司在光通信领域的综合竞争力。
 
  汽车市场收入为5,586.18万元,同比下降18.88%,收入下降主要受以下因素影响:投影照明业务方面,受某海外客户采购策略调整以及双方后续商务条件未能达成一致等因素影响,公司未收到该客户新的提货需求,相关业务收入较上年同期明显下降。汽车大灯MLA业务方面,上半年整体保持稳定。随着部分项目逐步进入生命周期后期和部分客户交货推迟或速度放慢,下半年客户需求将有所下降,对全年收入产生一定影响。激光雷达业务方面,公司已披露的激光雷达相关定点项目均已取消,前期业务布局未达到预期目标,预计短期内难以形成新的业务增量。总体来看,受客户项目变化、业务进展不及预期以及需求波动等因素影响,公司汽车业务收入较上年同期明显下滑。基于汽车业务发展情况及未来市场预期,公司对相关资产进行了减值测试,并相应计提商誉减值准备3,100.16万元。同时,公司持续优化资源配置,将更多资源投入光通信、消费电子等成长性较强的业务领域,以提升资源使用效率并培育新的业务增长点。
 
  医疗健康市场收入为4,443.19万元,同比下降11.07%。主要因国内市场竞争加剧,客户需求下滑及部分客户医疗认证延迟导致提货后移,上半年收入受到影响。专业医疗领域,公司正处于产品代际升级的关键过渡阶段。新一代高功率激光净肤光源 Vsilk3 及智能可变光斑模组CHR40性能大幅提升,已具备交付能力,并已面向全球客户启动样品及小批量订单通道。目前,受欧洲市场法规调整及竞品更迭等外部因素影响,叠加 Vsilk3 处于客户导入与市场验证期,预计下半年该业务仍面临一定压力,全年收入贡献相对有限。公司正积极配合下游客户推进认证及导入工作,随着后续市场推广力度的加大及客户认可度的提升,新一代产品有望逐步放量,为公司医疗健康业务的长期发展提供新的增长动能。
 
  消费电子市场收入2,890.63万元,同比增长64.78%,公司在继续履行与ams OSRAM相关制造服务协议及研发服务协议、推进相关产品和研发成果交付的同时,新业务拓展亦取得积极进展。2026年上半年,公司已完成向消费电子行业客户及其合作伙伴的样品交付,目前正积极推进该产品公司作为非主要供应商的后续量产导入,力争于下半年进入量产阶段。此外,公司在继续与现有消费电子行业客户研发合作和研发服务订单交付的同时,还取得了来自多个消费电子新客户的研发服务订单,相关项目正在有序推进和交付。
 
  其余收入143.84万元,来自科研市场。
 
  风险提示:本文基于上市公司公告及公开信息整理,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

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